中國電力網(wǎng)訊 為迎接2020年集團(tuán)公司組織的財務(wù)工作檢查,近日,大唐湘潭發(fā)電公司財務(wù)部按照會計崗位職責(zé)分工,對2020年的所有會計憑證、會計賬簿、以及其他財務(wù)資料進(jìn)行相互交叉檢查。
此次會計憑證自查主要從以下三方面開展,一是檢查憑證入賬科目的準(zhǔn)確性。重點(diǎn)是成本費(fèi)用類的入賬科目是否與年度預(yù)算列支范圍一致,入賬金額是否控制在年度預(yù)算進(jìn)度范圍內(nèi)。二是檢查憑證的附件是否齊全。審查原始附件的真實(shí)性、合法性、合理性;檢查附件簽字審批手續(xù)是否完備、金額大小寫是否準(zhǔn)確、付款金額與報銷附件的金額是否一致、附件張數(shù)是否正確并加蓋附件章等。三是對取得的發(fā)票進(jìn)行真?zhèn)螜z查,檢查發(fā)票的開票日期、單位名稱、單價、數(shù)量、開票人等信息是否齊全,大小寫金額是否一致并加蓋發(fā)票專用章。
通過自查,該部門對工作中存在的問題進(jìn)行分析、總結(jié),并進(jìn)行整改,力爭在今后的工作中防微杜漸,不斷完善部門財務(wù)基礎(chǔ)工作,提升部門財務(wù)管理水平。
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